老師,您好。請教您個問題:我公司把名下的一輛車進行了二手交易,折舊后賬面價值84000元,賣價18000元,這個賬務處理改怎么做呢?

楊千思
于2025-04-01 15:43 發布 ??137次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2025-04-01 15:44
清理殘值
借:固定資產清理 84000 原值-折舊
累計折舊
貸:固定資產
變賣開票
借:銀行存款 18000元收款金額
貸:固定資產清理 申報增值稅的收入
應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1%
把固定資產清理科目結轉余額平
借:營業外支出
貸:固定資產清理
或
借:固定資產清理
貸:營業外收入
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清理殘值
借:固定資產清理?84000??原值-折舊
????? 累計折舊
貸:固定資產
變賣開票????????
借:銀行存款 18000元收款金額
貸:固定資產清理? 申報增值稅的收入
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1%
把固定資產清理科目結轉余額平
借:營業外支出
貸:固定資產清理
或
借:固定資產清理
貸:營業外收入
2025-04-01 15:44:41
您好,填寫在未開具發票里面就成
2024-10-30 13:11:31
借:固定資產清理12324.71 借:累計折舊23206.26 貸:固定資產35530.97
2026-04-17 22:48:06
您好,賬務處理是借固定資產清理328707累計折舊77104貸固定資產405811。借銀行存款1000貸固定資產清理 應交稅費應交增值稅,借資產清理損益,貸固定資產清理。
2020-06-22 08:38:51
同學,你好
你們公司是代收代付嗎??
2023-04-03 14:00:18
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