老師,會計實賬27期的同學,3月份14號那筆結轉(zhuǎn)增值稅的業(yè)務當時聽懂了,但下來做了二次結轉(zhuǎn)增值稅后,賬不平了。 我的業(yè)務分錄:結轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費——應交增值稅—銷項稅額123500 貸:業(yè)務分錄:結轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費——應交增值稅—銷項稅額123500

粗心的水蜜桃
于2025-04-02 18:15 發(fā)布 ??118次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2025-04-02 18:15
一般來說,結轉(zhuǎn)增值稅的完整分錄應該是:
借:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)
應交稅費 —— 應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(如果銷項大于進項)
或者
借:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)
應交稅費 —— 應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)(如果進項大于銷項)
貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)
相關問題討論
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
是的,你提到的正確,如果結轉(zhuǎn)增值稅,分錄應該是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅,而且應該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
同學你好
這個不能
要按照步驟來
2022-03-21 09:09:15
結轉(zhuǎn)應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 貸 :應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 就行了
2022-03-25 22:27:04
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