付貨款給A公司,B公司做了暫估入賬,后來(lái)A公司說(shuō)無(wú)法開(kāi)票,如何調(diào)整分錄 B公司之前已經(jīng)做了如下: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:銀行存款

弄花香滿衣
于2025-04-11 15:45 發(fā)布 ??264次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2025-04-11 15:48
B 公司應(yīng)做如下調(diào)整:
沖銷暫估:借:庫(kù)存商品(紅字),貸:應(yīng)付賬款 - 暫估(紅字)。
調(diào)整科目:借:應(yīng)付賬款 - A 公司,貸:其他應(yīng)付款 - A 公司。
考慮稅務(wù):若暫估商品已銷售,匯算清繳時(shí)需調(diào)增應(yīng)納稅所得額;涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:庫(kù)存商品等,貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。
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B 公司應(yīng)做如下調(diào)整:
沖銷暫估:借:庫(kù)存商品(紅字),貸:應(yīng)付賬款 - 暫估(紅字)。
調(diào)整科目:借:應(yīng)付賬款 - A 公司,貸:其他應(yīng)付款 - A 公司。
考慮稅務(wù):若暫估商品已銷售,匯算清繳時(shí)需調(diào)增應(yīng)納稅所得額;涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:庫(kù)存商品等,貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。
2025-04-11 15:48:07
借:費(fèi)用科目
應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)
貸:銀行存款
發(fā)票到后
借:進(jìn)項(xiàng)稅
貸:待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)
2024-04-01 09:31:07
是的,你的理解是正確的
2022-01-11 11:46:54
你好,你可以先借應(yīng)付賬款貸銀行存款,掛帳,等到后期發(fā)票來(lái)了,你直接把那個(gè)暫估的憑證給反沖掉,然后再重新做賬就可以了。
2022-05-09 15:47:04
可以的,可以這么做的。
2022-02-21 14:30:12
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