老師,你好,我們公司做買賣二手車的,本公司沒有開發(fā)票,是經(jīng)過二手車交易市場開發(fā)票,怎么寫會計(jì)分錄。比如收車是10000,賣車是15000,成本是10000元,這種要怎么寫完整的會計(jì)分錄,小規(guī)模,那報(bào)稅是否需要報(bào)增值稅

艷艷
于2025-04-11 15:52 發(fā)布 ??265次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2025-04-11 15:53
小規(guī)模收入
主營業(yè)務(wù)收入=15000÷(1+0.5%)
增值稅=15000÷(1+0.5%)*0.5%
借:應(yīng)收賬款/銀行存款15000
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品10000
相關(guān)問題討論
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好
銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好
價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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