

物業公司支付之前的綠化費是這樣寫兩筆分錄嗎?,借:主營業務成本,貸:其他應付款,借:其他應付款,貸:銀行存款
答: 可以那樣做的,沒問題的
老師,收到物業費,分錄寫錯,借:銀行存款,貸:主營業務成本。調賬如何寫分
答: 這個分錄是今年做的分錄,還是去年做的分錄?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,23年購買5萬材料,對方23年把材料送過來了,但是由于各種原因到24年5月才把票開出來,當初做的分錄是暫估 借主營業務成本5萬,貸銀行存款5萬,現在跨年了對方才開1個點的專票回來,我這個分錄要怎么做呢
答: 借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
的材料先作入庫 借:原材料, 貸:銀行存款等 ,然后再 主營業務成本-材料 貸:原材料 是不是這樣就是比如裝修用到的瓷磚 下單,別人會直接送到工地上
老師我公司去年業務支付貨款時借:應付1415.04,貸銀行存款:1415.04;收到對方開的發票時借:主營業務成本1416:貸應付:1416;發票和付款相差了0.96這個差額調整到什么科目呢?










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