老師,有臨時(shí)工幫我公司出差,給他報(bào)銷差旅費(fèi),那他的 問(wèn)
您好,如果沒(méi)有報(bào),公司不能抵稅哦 答
老師上月2026 年 6 做 2025 年的匯算清繳時(shí),企業(yè) 問(wèn)
您好,2026年6月補(bǔ)繳2025年匯算清繳的6946.66元企業(yè)所得稅,必須通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目,不能在6月做“所得稅費(fèi)用”。 分錄分三步: 計(jì)提:借“以前年度損益調(diào)整”,貸“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅” 結(jié)轉(zhuǎn):借“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”,貸“以前年度損益調(diào)整” 繳納:借“應(yīng)交稅費(fèi)”,貸“銀行存款” 答
2月1日,小紅柿飯店開(kāi)始試營(yíng)業(yè)。當(dāng)月共消耗西紅柿5 問(wèn)
你好,累計(jì)折舊是固定資產(chǎn)的抵減科目,除了報(bào)廢或者出售,固定資產(chǎn)原值不發(fā)生變化 答
5月份的辭退樂(lè)一個(gè)員工,補(bǔ)償款3600,扣除6月份要交 問(wèn)
做錯(cuò)了。 正確要全額確認(rèn)辭退補(bǔ)償 3600,代扣社保沖其他應(yīng)收款;你只按實(shí)發(fā)數(shù)入賬,沒(méi)沖銷代墊社保,導(dǎo)致掛賬。 補(bǔ)做調(diào)增辭退福利 523.53,同時(shí)貸記其他應(yīng)收款,就能平賬。 答
老師,老板做股權(quán)架構(gòu)用,注冊(cè)了一家無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)的a企 問(wèn)
您好,這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的,沒(méi)并表也是可以的 答


老師,出口退稅額是出口銷售額*退稅率嗎?
答: 對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,是這么算的
我這邊出口金額是259124元,正稅率跟退稅率都是13% ,退稅額33686.12元,這個(gè)完整的賬務(wù)處理是什么樣的
答: 你好,你這個(gè)出口金額是銷售額是嗎?借銀行房款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入259124 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),33686.12 貸銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
生產(chǎn)型出口企業(yè),貨物是從第三方直接購(gòu)買成品出口國(guó)外客戶,該貨物有退稅率,我是直接按照免抵退稅進(jìn)行申報(bào),還是直接按照免稅進(jìn)行申報(bào)?如果按照免稅是依據(jù)什么來(lái)的?
答: 同學(xué)你好 直接按照免稅的申報(bào)





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?惜 追問(wèn)
2025-04-16 07:39
東老師 解答
2025-04-16 07:43