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蘇-Sophia
于2025-04-23 10:57 發布 ??517次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2025-04-23 10:58
吧那個收入改在營業收入體現就正常了,本身就應該計入其他業務收入哈
蘇-Sophia 追問
2025-04-23 11:01
老師,后面我注意一下,去年的不調了可以嗎
家權老師 解答
2025-04-23 11:03
直接調整申報就行,營業收入增加,營業外收入減少那個金額,寫個報表附注
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營業外收入,增值稅申報時,會增加營業收入,這塊怎么辦?
答: 您可以再補充一下您的問題嗎?這兩者根本沒有什么關系呀,應該保持一致。
營業外收入要申報增值稅嗎
答: 您好,這個具體需要看一下,不一定都需要申報的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我在申報增值稅留抵退稅申報中,營業收入的金額要包括營業外收入?
答: 營業收入的金額 不要包括營業外收入
收供應商無償贊助費是否列入營業外收入?營業外收入是否需要申報增值稅?
討論
請問小規模納稅人個稅手續費返還是這樣做分錄嗎?如果計入營業外收入,增值稅申報表里按無票收入申報,但是財務報表計入營業外收入,這樣會造成報表和增值稅申報的收入不一致的情況吧?借:銀行存款 貸:營業外收入 應交稅費-應交增值稅
你好老師,我想問一下我小規模季報時增值稅不超30萬,增值稅免稅轉入營業外收入,但是申報企業所得稅的時候,不是有營業收入那欄次,是填主營業務收入+其他業務收入還包含增值稅不交那部分轉的營業外收入那部分嗎?
老師。我現在匯算清繳才發現。原來我自己的財務帳,一直有筆錢本來應做營業收入,但是我卻做了營業外收入,那我是應怎么調賬更正回才可以?我增值稅申報是沒有錯的
年度企業所得稅匯算清繳點擊申報有這個提示:貴公司當年增值稅申報收人與(A100000表第1行【營業收入】+A100000表第11行【營業外收入】+A105000表第1行3列【收入類調增金額】+A105010表第23行1列【銷售未完工產品的收入】))差異過大,請核實數據準確性,如果有誤,請您及時更正。這是什么問題?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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蘇-Sophia 追問
2025-04-23 11:01
家權老師 解答
2025-04-23 11:03