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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-05-07 15:40

你好對的
需要計提的

Miss張 追問

2025-05-07 15:42

之前沒有計提的話,需要沖計提嗎

郭老師 解答

2025-05-07 15:43

你做的工資么
是的話需要

Miss張 追問

2025-05-07 15:46

之前是借生成成本-臨時工工資;貸:銀行存款

Miss張 追問

2025-05-07 15:49

然后月底31日的時候次月支付,我月底計提借:生成成本-臨時工資,貸:應付職工薪酬,然后支付 的時候,借應付職工薪酬,貸:銀行存款?,F在有退回一筆多付工資我要怎么做賬務處理?

郭老師 解答

2025-05-07 15:53

退回來的這一筆是哪一筆?是你計提的還是沒有計提的?

Miss張 追問

2025-05-07 16:02

有計提的那筆

郭老師 解答

2025-05-07 16:04

借,銀行存款,代應付職工薪酬,工資,
借,應付職工薪酬工資,貸,生產成本

Miss張 追問

2025-05-07 16:05

針對臨時工這塊,當月費用當月支付的沒有計提,月底需要補計提嗎?

郭老師 解答

2025-05-07 16:07

對的是的,你需要紅沖之前的,然后再做發票的。你只要做工資,一定要計提。如果你做勞務費的話,不用借制造費用,勞務費貸銀行存款。

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相關問題討論
你好對的 需要計提的
2025-05-07 15:40:15
你這是開發票還是做什么的?
2022-12-16 12:27:28
你好 借:原材料 貸:銀行存款 銷售的時候 借:銀行存款 貸:其他業務收入
2022-10-09 17:33:26
你好,代收代付的嗎? 這是a公司購買的,你們單位給他支付,是這個意思嗎? 后期a還錢給你們
2022-05-17 12:42:46
你好; 一般是品種法; 分步法; 分批法核算的;學堂有這幾個方法的核算實操講解的; 你可以有空去看看
2022-05-16 16:47:01
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