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甜蜜的烏龜
于2025-05-08 11:40 發布 ??378次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2025-05-08 11:41
費用類發票,通常不用交印花稅 可按營業收入+營業成本做為購銷合同計稅依據
甜蜜的烏龜 追問
2025-05-08 11:42
好的老師 這個月有收到采購發票 但是沒有開銷售發票 沒有結轉成本 采購的發票金額也需要申報印花稅吧
文文老師 解答
2025-05-08 11:45
是,采購的發票金額也需要申報印花稅
2025-05-08 11:46
老師 那是收到采購發票當月申報印花稅 還是等到結轉到主營業務成本當月申報印花稅呢
2025-05-08 11:47
保持一致性,若按收入+成本,就一直按這個方式
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老師,填報印花稅是按銷售額價稅金額,還是用不含稅金額作為計稅依據啊,我都忘了
答: 你好,如果合同里面有不含稅的金額,你就可以按不含稅,否則就按照含稅。
老師您好 印花稅的計稅依據 包括銷售開發票的含稅金額 還有采購收到發票的含稅金額 還有收到銷售費用的發票含稅金額 理解的對不
答: 費用類發票,通常不用交印花稅 可按營業收入%2B營業成本做為購銷合同計稅依據
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問印花稅的計稅依據是銷項的含稅金額?還是銷項進項的含稅金額?
答: 你好,是當月購入貨物和銷售貨物的不含稅金額
老師好!印花稅是含稅銷售額為計稅依據嗎?
討論
印花稅的計稅依據是否為不含稅的銷售額
老師,印花稅的計稅依據是收入的含稅金額還是不含稅金額?
老師好, 一季度印花稅包括采購合同和銷售合同金額都要繳納印花稅嗎?還是只需要根據一季度銷售開票不含稅金額為依據繳納印花稅?
老師 印花稅的計稅依據是不是含稅銷售額是嗎
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.97 解題: 115879 個
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甜蜜的烏龜 追問
2025-05-08 11:42
文文老師 解答
2025-05-08 11:45
甜蜜的烏龜 追問
2025-05-08 11:46
文文老師 解答
2025-05-08 11:47