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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-05-20 10:17

你好,你想做準確,就去跟客戶確認,看是什么付款的,就做對應分錄。

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你好,你想做準確,就去跟客戶確認,看是什么付款的,就做對應分錄。
2025-05-20 10:17:27
你好,那你知道具體的是哪些業務的嗎?給你提供的貨物到了沒有?
2023-05-05 13:12:10
針對這種情況,您可以按照以下步驟進行做賬: 1.退款處理:借:營業外支出貸:銀行存款紅字信息表和負數發票只是客戶方面的財務憑證,不會影響您的做賬。 2.報損處理:借:壞賬準備貸:應收賬款同時,您需要將過期貨物的成本從庫存中減去,并進行相應的成本會計處理。 3.確認銷售收入:借:銀行存款貸:主營業務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 在處理退貨和報損的過程中,您需要保留好相關憑證和記錄,以便日后審計和查賬。
2023-10-31 11:44:31
現在需要客戶提供收款依據做賬,沒有依據不能調
2025-12-18 11:33:00
同學你好 超三年的就轉到營業外 沒超的可以先掛著
2023-04-04 11:10:02
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