老師你好!5月我來一家建筑公司 給我一份25年期末 問
你好,根據(jù)科目余額表接結(jié)轉(zhuǎn)只可以 答
老師好,其他車輛掛公司的,我們替他交了購車款61萬, 問
以后這個(gè)車的收入需要你們開發(fā)票嗎 運(yùn)輸費(fèi) 答
我公司2024年收到A公司開具稅率錯(cuò)誤發(fā)票,在2025年 問
您好,需要更正24年匯算清繳報(bào)表,追補(bǔ)扣除到當(dāng)年扣除 答
老師麻煩問一下,如果工資6000元,個(gè)稅扣30元,社保扣5 問
同學(xué),你好 按照6000來申報(bào)的 答
5月付7-9月費(fèi)用。是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。然 問
您好,是的,就是您說的這樣 答


企業(yè)所得稅:季度申報(bào)(稅率:小微企業(yè)利潤100W以下稅率2.5%、利潤100W-300W之間稅率10%、300W以上稅率25%)企業(yè)所得稅計(jì)算:企業(yè)所得稅=利潤總額*稅率(5%、10%、25%)小規(guī)模公司的企業(yè)所得稅計(jì)算的話稅率為5%嗎
答: 同學(xué),你好 小規(guī)模公司,小微企業(yè)的話,也是按照優(yōu)惠來算的
A公司2×17年為開發(fā)新技術(shù)發(fā)生研究開發(fā)支出5000萬元,其中,研究階段支出200萬元,開發(fā)階段支出4800萬元(其中符合資本化條件之前的開發(fā)支出1800萬元)。年末開發(fā)形成的無形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 稅法規(guī)定,研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)的計(jì)入當(dāng)期損益,按照研發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的150%攤銷。A 公司該無形資產(chǎn)擬按10年 進(jìn)行攤銷。A公司2x17年的稅前會(huì)計(jì)利潤為9000萬元。A公司適用的企業(yè)所得稅稅率從2×18年起由33%改為25%
答: 同學(xué)你好 你的問題是什么
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
例如企業(yè)利潤總額100萬,研發(fā)費(fèi)用10萬,享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除10萬,企業(yè)是高企所得稅稅率15%,那么企業(yè)因?yàn)榧佑?jì)扣除享受的所得稅減免金額是多少?高企政策享受的所得稅減免金額是多少,總的所得稅減免金額是多少?
答: 你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你










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