老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時,再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


老師,你好。想請教一下,內(nèi)賬建賬的話是和外賬一樣嗎,但是如果有兩個股東收的錢,怎么知道他們各自的情況呢
答: 不是這樣的。我是說期初建賬,是不是和外賬一樣呢。半途中建賬的話,盤點(diǎn)了那些庫存,現(xiàn)金,銀行,應(yīng)收,應(yīng)付,剩下的就是未分配利潤,未分配利潤是不是不準(zhǔn)確呢?
請問老師:新開半年的工廠,之前沒有規(guī)范做內(nèi)賬(報稅給外賬做,出納兼記流水賬:收入/支出),從本月開始,要上系統(tǒng),也就是說從10月份開始正式做賬,這個期初數(shù)據(jù)該怎么錄入?萬事開頭難,如果初始錯了,那后面的也就都不準(zhǔn)確了。懇請老師指導(dǎo)指導(dǎo)!
答: 同學(xué)你好 盤點(diǎn)就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,我之前的會計經(jīng)驗沒有做過外賬,內(nèi)賬,現(xiàn)在找工作都是要會做的,我該看哪些課程呢?
答: 同學(xué)你好 外賬內(nèi)賬我們都有的 實(shí)操都是外賬的 你會報稅嗎






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2025-07-01 16:20
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