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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-08-01 11:41

同學,你好 
增值稅按照發票稅額做,金額用7000-稅額。

  追問

2025-08-01 11:43

抵扣的時候要做3000元部分進項稅金的轉出嗎?

小菲老師 解答

2025-08-01 11:43

同學,你好 
不需要的

  追問

2025-08-01 11:46

發票勾選認證的環節,我是勾選了1150.44元進項,符合實際只有805.31元,那345.13元能抵扣不需要轉出嗎?

小菲老師 解答

2025-08-01 11:47

同學,你好 
不用,全額抵扣

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相關問題討論
同學,你好 增值稅按照發票稅額做,金額用7000-稅額。
2025-08-01 11:41:23
你好,無票收入去填寫未開具發票 是一般納稅人嗎?
2024-02-22 12:04:35
同學你好 你是上個月申報增值稅時填入了未開票欄是吧,本月開發票的數據其實就是對應未開票的銷售嗎?那填申報表時,開票 那里還是按全部開票數據填,未開票欄用負數填寫,本次開票金額比上月大是什么原因呢?是由于上個月暫估少了,還是本月開票錯誤,如果少了,本月多開的本月需交稅,如果開票錯誤,只能到時紅字沖回了
2021-09-03 11:06:02
你好,這個屬于正?,F象,咱么手動輸入收入后,增值稅報表會自動計算增值稅,但是會和開票系統匯總的金額又誤差,往往是幾分錢,這是由于系統計算原因,你直接按照開票系統匯總的金額修改即可,希望能幫助你,期待你的好評
2022-01-15 08:49:40
做不了,除非你再交一次稅。
2017-03-29 15:09:18
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