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送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-08-22 09:51

根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

Gu 追問

2025-08-22 09:57

結轉進項這筆也不用做嗎?就是:借應交稅費 增值稅 轉出未交增值稅     貸:應交稅費 增值稅 進項稅額

家權老師 解答

2025-08-22 10:00

是的,是留抵稅,不需要做,

Gu 追問

2025-08-22 10:07

那進項轉出這筆呢,應該要做分錄吧?借:成本  貸:應交稅費-增值稅 進項稅額轉出

家權老師 解答

2025-08-22 10:08

是的,那個賬需要做的

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相關問題討論
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2026-03-30 01:31:02
你好,這個只能是和對方催要的。
2024-05-28 10:00:03
你好,你們單位主營是什么的? 一般納稅人還是小規模的。
2022-06-15 09:20:27
你好,這個必須拿到發票才能看到。
2022-02-23 12:14:23
你好,運輸企業可以開具加油專票,修理費專票,用于抵扣
2022-02-14 16:19:24
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