

老師 公司在5月6日收到運輸費,不過沒有當天開票給人家,8月份了才開票。會計分錄5月6日借:銀行存款 貸:應收賬款-XX公司8月借:應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅這樣做對嗎?
答: 是的,就是那樣做的哈
應收賬款- -283800 主營業務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,就是像:借:應收賬款-A單位貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額借:應收賬款-B單位貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額我可以寫成:借:應收賬款-A單位 應收賬款-B單位貸:主營業務收入-AB 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額-AB
答: 可以的,可以這樣賬務處理的









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