老師你好,工程全部完工,但是發(fā)票額度只有10萬元,工 問
同學(xué),你好 問下工程總金額分三個月開具可以嗎? 可以參考 這樣分三個月開32.5萬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),按比例結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎? 按比例結(jié)轉(zhuǎn) 答
計提和發(fā)放增值稅,城市維護建設(shè)稅,印花稅,教育費附 問
你好,增值稅是通過收入 借應(yīng)交稅費銷項稅 貸應(yīng)交稅費進項稅額 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 答
老師,公司2025年虧損86540.23元,2026年一季度盈利2 問
您好,累計到二季度是盈利的,但是二季度申報的時候可以彌補虧損,所以不用交稅,也就不用計提所得稅了 答
老師好,銷了19萬的票,進項沒抵扣的里面還有50多萬 問
您好,這個最好少認(rèn)證些,不認(rèn)證沒事的 答
老師,我們中標(biāo)的政府采購項目合同是跟甲方XXX工程 問
1. 甲方(工程服務(wù)中心)不確認(rèn)收入,是采購支出,國庫僅代付款。 2. 甲方分錄(政府會計雙分錄) 財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)活動費用 10 萬 貸財政撥款收入 10 萬 預(yù)算會計:借事業(yè)支出 10 萬 貸財政撥款預(yù)算收入 10 萬 3. 稅費:甲方無增值稅、企業(yè)所得稅;僅合同符合條件才繳印花稅,其余稅費無關(guān)。 答


老師,我想了解下資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和折價賣以及固定資產(chǎn)處理這塊一般怎么考慮和操作?目前我們母子公司之間就涉及到這個問題,想看怎么安排最佳。情況是這樣:寧波+廣東那兩家都是子公司,是打算撤掉,然后名下的資產(chǎn)呢就往杭州和新昌這兩家放。后續(xù)也主要經(jīng)營這兩家,新昌那邊做生產(chǎn),杭州這邊主要研發(fā)加銷售。廣東那家賬面上沒什么進項抵扣,人員和場地也都清退。寧波這家目前正準(zhǔn)備撤掉,進項還有幾萬。杭州這家沒什么進項抵扣。廣東那家賬面上還欠母公司200多萬往來款,是否可以直接用這些抵賬,具體怎么操作?固定資產(chǎn)處理折價賣怎么定價?報廢的話都是怎樣操作?有沒相應(yīng)可參考模版?賬務(wù)處理上要做哪些?
答: 可以的,可以用固定資產(chǎn)還錢,但是以處置的價格太低的話,有補稅的風(fēng)險,得按照公允價值來,可以稍微低一點,但是不能低太多。 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借其他應(yīng)付款, 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支或者資產(chǎn)處置損益。 報廢的,你得有報廢的證明。 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸,固定資產(chǎn)。 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理。
子公司破產(chǎn)清算把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給母公司,母公司如何賬務(wù)處理,按固定資產(chǎn)凈值入賬嗎?
答: 你好,學(xué)員,可以按照固定資產(chǎn)凈值入賬的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我司籌辦期間,母公司代付的固定資產(chǎn)貨款,現(xiàn)發(fā)票全部開給了母公司,進項稅也已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在固定資產(chǎn)原值要入到子公司,這個進項稅額要怎么入呢。借,固定資產(chǎn)。貸,其他應(yīng)付款-往來款和什么科目呢。
答: 你好,既然是母公司代付的固定資產(chǎn)貨款,那對方應(yīng)當(dāng)把發(fā)票開給子公司才是啊 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:其他應(yīng)付款








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2025-08-26 10:23
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2025-08-26 10:27