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甜蜜的烏龜
于2025-09-03 17:34 發布 ??169次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2025-09-03 17:35
你好,可以的,可以沖減。
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老師您好 麻煩問一下以前計提的暫估費用 本月沒有收到發票 也可以直接沖暫估費用吧
答: 你好,可以的,可以沖減。
老師您好,我想問一下。就是以前暫估的成本,得回來發票沖以前的暫估吧。沒有發票能沖暫估嗎
答: 你好,可以具體說明一下你的問題嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師:麻煩問一下跨年沖暫估費用和收到發票會計分錄怎么做?
答: 您好,上年暫估了,下年收到發票,把上年那個分錄紅沖了(復制上年分錄金額改負), 再按收到的發票金額來做分錄就可以了(復制上年分錄,金額改發票金額,會多一個稅金科目,因為暫估是不估稅金的)
老師,請問下哦,比方說這個月收到的費用專票,既有以前年度的也有今年年度的,直接計入這個月的銷售費用可以嗎?之前沒有做暫估,也沒有做預付
討論
老師,暫估跟發票一直,票到沖暫估都不用在沖成本了吧
老師!您好!我問一下年前的成本費用暫估的,年后領導拿來的有超出暫估的數的,有的來的票比暫估的少,我第一次經歷這個暫估,不是很明白,原先的會計年前費用和工資暫估是借:管理費用-職工薪酬暫估100000,借:管理費用-費用暫估200000,貸:其他應付款-***200000,貸:應付職工薪酬-職工工資100000,可是費用和工資實際都沒發這么多,我過了年之后這個賬怎么記?直接紅沖可以嗎?我們是小企業會計準則,還用結轉以前年度損益嗎?麻煩老師給我講講!還有營業成本,年前暫估的140萬,其實應該150萬,過了年怎么調整記賬?
老師您好,請問:款已付,發票未到,本月管理費用可以暫估嗎?是不是按下面分錄?①借:預付-暫估 貸:銀行存款②借:管理費用-暫估 貸:預付-暫估
老師,我之前購買的工廠用品,沒有入庫單,我現在要補暫估,待收到發票再沖回,我可不可以不暫估,直接待收到發票時入賬處理,省去暫估這一步呢
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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