老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,我們公司采購了幾臺設備,發票也開給我們公司了,但是這些設備實際上是幫另一個公司購買的,后期他們會把錢還給我們,現在我應該怎么做賬呢?
答: 您好,計入庫存商品,到時你們開票給他們
客戶找到我們公司購買一臺設備,我們公司與貨商公司簽訂合同購買了這臺設備,然后貨商公司直接開了發票給客戶,現在我們公司要先把設備成本對公轉賬給貨商公司,后期收到客戶的款,成本將會原路返回給我們,怎么入賬
答: 你好,稍等,我看一下你那個。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司現在有一個新項目,我不太清楚 要怎么做,想請您幫忙梳理一下。我們向A公司購買了充電寶充電樁,貨款是對公預付20%,剩余的分期從我們充電寶收益中扣除(但是A公司說充電寶給我們有半價優惠,我們現在采購設備是跟別人拼單,不給我們開發票,說是等以后我們的采購量大了,成為拼單主體后,才可以開發票),我們的充電收益也是在他們平臺里,每月用收益直接抵設備分期款。現在就是采購設備沒發票,我們的充電收入也沒開發票(但是我有申報不開票收入),這個設備的賬要怎么做呢
答: 既然收入和發票都沒有,就做賬外處理,啥時候產生收入,再做收入就行





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