

你好老師,公司設備安裝工程安裝完畢準備交付使用,由于款項問題,發票要到明年1月開具。請問憑證是不是這樣處理:1、借:在建工程-安裝工程 貸:其他應付款-暫估 (按合同金額);2、借:固定資產-暫估 貸:在建工程-安裝工程。結轉完次月正常提前折舊,等發票來了再紅沖更正處理。
答: 你好對的 是這么做的 ?如果你們是一般納稅人與對方給你開專車的話,你這個暫估按不含增值稅的
企業在建工程的建設類及安裝類無法結轉到固定資產了,跟對方單位還有其他應付款未付,如何調整賬務做分錄呢?
答: “企業在建工程的建設類及安裝類無法結轉到固定資產了”,這句話啥意思?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我有一個問題,就是我這邊前期在建預轉固了,分錄:借:固定資產 貸:在建工程 應付賬款(暫估)
答: 借應付賬款、在建工程,貸固定資產 借應付賬款貸在建工程, 借在建工程 應交稅費、應交增值稅進項, 貸應付賬款, 借固定資產,貸在建工程








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