

1、收到出口商品款:借:銀行存款-外幣貸:預收賬款-外匯2、開發票:借:預收賬款-外匯 財務費用-匯兌損益(負數)貸:主營業務收入-出口3、海運費:借:預收賬款-外匯貸:銷售費用-海運費(負數)老師分錄對嗎?
答: 你好,這個分錄沒有問題的
月初收到一筆服務外匯:借 銀行存款-美元 71506.61;貸 預收賬款 71506.61結匯:借 銀行存款-人民幣 71796.25 財務費用-匯兌損益 -289.64;貸 銀行存款-美元 71506.61月末確認收入,這時候該怎么做分錄呢
答: 1.?確認收入:借 預收賬款 71506.61,貸 主營業務收入(或其他業務收入)71506.61(不考慮增值稅)。 2.?月末調匯(假設月末匯率與結匯匯率不同):借/貸 銀行存款-美元(差額),貸/借 財務費用-匯兌損益(差額)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外匯問題:老師您好,預收款的外匯 入賬時7.1的匯率 借:銀行存款-美元 100 (100*7.1=710)貸:預收賬款-客戶A100 (100*7.1=710)結匯時7.2 的匯率借:銀行存款-人民幣 720 (100*7.2=720) 財務費用-匯兌損益 -10貸:銀行存款-美元 710 出口時:7.08匯率 這后面如何進行賬務處理呢?
答: 您好 請問確認收入了嗎








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粗暴的鋼鐵俠 追問
2025-09-09 19:32
樸老師 解答
2025-09-09 19:50
粗暴的鋼鐵俠 追問
2025-09-10 10:57
樸老師 解答
2025-09-10 10:58