

老師,有員工報下,發(fā)票有10月份的,付款是9月底,怎么操作呢,謝謝老師
答: 9月付款掛其他應收款,10月報銷沖其他應收款
老師,有員工報下,發(fā)票有10月份的,付款是9月底,怎么操作呢,謝謝老師
答: 那么9月掛其他應收款,10月拿到發(fā)票沖
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好。9月份給員工報銷付款操作失誤多付了200元。9暈在賬面上掛其他應收200元。現(xiàn)在10月份這個員工有報銷,10月份這筆報銷可以直接少付200元,沖減9月份的其他應收嗎?這樣做是正確的嗎?
答: 同學你好 這個可以的





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