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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2025-10-12 16:56

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2025-10-12 17:10

您好,9月支付首款:借預付賬款900000貸銀行存款200000其他應付款700000
9月攤銷:借管理費用69231貸預付賬款69231
10月支付尾款:借其他應付款700000貸銀行存款700000
10月攤銷:借管理費用69231貸預付賬款69231
11月攤銷:借管理費用69231貸預付賬款69231
12月攤銷:借管理費用69231貸預付賬款69231
2025年1-12月每月攤銷:借管理費用69231貸預付賬款69231

西瓜很甜 追問

2025-10-12 17:29

老師,公司為一般納稅人,去年12月,今年1-8月的會計處理如果修改了,稅務也要同步調整?這個可以從9月開始處理嗎?

董孝彬老師 解答

2025-10-12 17:31

哦哦,那我們就當是25年的房租吧,反正沒有跨年,都入在9月沒事,月度利潤波動很大的話,只要我們老板沒有意見的話沒事的

西瓜很甜 追問

2025-10-12 17:40

按照租期應該是跨年了,去年12月開始。今年9月才處理。一筆計入管理費嗎?借:預付賬款900000貸:銀行存款200000貸:其他應付款700000    借:管理費 900000  貸:預付賬款  900000

董孝彬老師 解答

2025-10-12 17:41

您好,可以的,就當全是25年房租,摘要里不要體現24年,外人又不知道的

西瓜很甜 追問

2025-10-12 18:06

老師,可以再咨詢下嗎?第一種  借:預付賬款900000貸:銀行存款200000貸:其他應付款700000      借:管理費 900000  貸:預付賬款  900000  第二種  借:管理費900000貸:銀行存款200000貸:其他應付款700000   這兩種有什么區別嗎?如果都是入賬在9月?

董孝彬老師 解答

2025-10-12 18:11

您好,第2個好,一個往來單位不要用多個往來科目,不方便 對賬

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-10-12 16:56:39
您好,您合同約定每月租金多少?
2022-01-08 11:46:39
你好,稍等,我寫一下的
2026-01-13 15:07:50
你好,不管開沒開發票,你只要提前收了租金,這個就需要正常交增值稅,然后你確認收入可以按你的實際租賃期來確認。
2024-09-20 09:19:15
你好,影響的,取得發票部分的租金才可以稅前扣除。沒有取得的另一半不能扣的。
2025-12-30 20:23:36
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