25年3月購買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


一般納稅人納稅申報(bào)的流程。
答: 你好,登錄電子稅務(wù)局,填寫計(jì)稅依據(jù),提交申報(bào),然后扣繳稅款?
一般納稅人申報(bào)納稅的流程
答: 同學(xué)您好,是問哪種稅呢
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
納稅申報(bào)的流程有哪些?
答: 納稅申報(bào)的流程包括: 1.確定申報(bào)期間:一般來說,納稅申報(bào)的稅收期間是一年; 2.準(zhǔn)備納稅申報(bào)文件:稅務(wù)機(jī)關(guān)按期提供納稅申報(bào)表格,或者下載電子版,還需要相應(yīng)的收據(jù)、發(fā)票等; 3.完成申報(bào):根據(jù)本業(yè)務(wù)類別,將相應(yīng)的收入、支出、稅金等計(jì)算出并填報(bào)到申報(bào)表格中,計(jì)算出應(yīng)納稅額,完成申報(bào); 4.支付稅款:按實(shí)際納稅額進(jìn)行稅金支付; 5.申報(bào)申報(bào):將完成的納稅申報(bào)單提交給當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。 拓展知識(shí):納稅申報(bào)除了繳納稅款,還可以從納稅申報(bào)中獲得稅收減免,以及申請(qǐng)稅收優(yōu)惠政策。如個(gè)人所得稅申報(bào)中可以申請(qǐng)扣除子女教育等支出,印花稅申報(bào)中可以申請(qǐng)印花稅減免政策等。





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



追求 追問
2025-10-12 17:31
劉艷紅老師 解答
2025-10-12 17:32