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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-10-16 09:43

同學(xué),你好 
第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 
 
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額 
 
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-10-16 09:58

如果我9月無(wú)法區(qū)分抵扣的是內(nèi)銷(xiāo)的還是出口的進(jìn)項(xiàng),就用9月所有要抵扣的進(jìn)項(xiàng)*免稅收入433000/433000+內(nèi)銷(xiāo)開(kāi)票收入,這樣來(lái)計(jì)算嗎

小菲老師 解答

2025-10-16 10:04

同學(xué),你好 
嗯嗯,是的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-10-16 10:41

我的意思是說(shuō)   如果我9月無(wú)法區(qū)分抵扣的是內(nèi)銷(xiāo)的還是出口的進(jìn)項(xiàng),就用9月所有要抵扣的進(jìn)項(xiàng)*免稅收入433000/433000+內(nèi)銷(xiāo)開(kāi)票收入                  確定這樣沒(méi)錯(cuò)對(duì)吧

小菲老師 解答

2025-10-16 10:42

同學(xué),你好 
嗯嗯,是的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-10-16 10:43

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一 定要在10月申報(bào)9月增值稅的時(shí)候做嗎,還是可以后面再轉(zhuǎn)出的

小菲老師 解答

2025-10-16 10:43

同學(xué),你好 
可以后面再轉(zhuǎn)出的,不要跨年

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-10-16 11:10

為什么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額不能直接用433000/1.13*0.13來(lái)計(jì)算啊

小菲老師 解答

2025-10-16 11:23

你要按照公式來(lái)算
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-10-16 11:39

你看按照這個(gè)表來(lái)算,我9月抵扣701519.13,算出來(lái)要轉(zhuǎn)出48993.94,加上銷(xiāo)項(xiàng)稅額749697.75,要交9萬(wàn)多的增值稅這太多了,而且稅負(fù)率太高了,老板肯定不同意的,如果為了降低要交的稅,那我肯定要再多抵扣一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),那這樣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)跟著變多,但如果按433000/1.13*0.13來(lái)算的話,只要交49814的增值稅,所以這個(gè)到底要怎么搞

小菲老師 解答

2025-10-16 11:42

同學(xué),你好 
因?yàn)閷?duì)應(yīng)收入,有免稅的收入,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,你要把這部分進(jìn)項(xiàng)扣除。 
所以能抵扣的進(jìn)項(xiàng)就會(huì)少。 
 
 
你要么就是很確認(rèn)這進(jìn)項(xiàng)就是內(nèi)銷(xiāo),那就全部可以抵扣

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-10-16 11:43

我是先全部抵扣再轉(zhuǎn)出這樣子

小菲老師 解答

2025-10-16 11:44

同學(xué),你好 
是可以的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-10-16 11:47

公式是沒(méi)錯(cuò),問(wèn)題是現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額是跟著當(dāng)月抵扣的金額來(lái)變化的,如果我少交點(diǎn)稅,就要多抵扣進(jìn)項(xiàng),那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額就會(huì)跟著變多

小菲老師 解答

2025-10-16 11:48

同學(xué),你好 
對(duì)的,這個(gè)沒(méi)辦法

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-10-16 11:50

所以我現(xiàn)在就是糾結(jié)這個(gè),如果正常按照433000/1.13*0.13來(lái)算的話,只用轉(zhuǎn)出49814.16,如果是按這個(gè)公式,如果我為了少交點(diǎn)稅,那就要多抵扣進(jìn)項(xiàng),那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額肯定比49814.16大

小菲老師 解答

2025-10-16 11:50

同學(xué),你好 
按照公式是最合規(guī)的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-10-16 11:51

感覺(jué)你也不明白我說(shuō)的點(diǎn),算了我問(wèn)下其他老師吧

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-10-16 11:52

你的回答太敷衍了,全部是對(duì)的,可以的

小菲老師 解答

2025-10-16 11:52

不好意思,沒(méi)有解決你的問(wèn)題

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你好!最終是沒(méi)錯(cuò),但是這樣不清晰。建議分開(kāi)
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)計(jì)算10%
2019-12-21 17:59:32
你好,開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)付賬款, 貸原材料, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。應(yīng)該是做這個(gè)。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去寫(xiě)其他欄次? 轉(zhuǎn)出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
2023-01-16 09:56:01
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