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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-08-27 11:23

你好,根據《企業會計制度》對增值稅的核算要求,只有在企業購進的貨物發生非正常損失,或用于非應稅項目、免稅項目、集體福利或者個人消費以及其他改變用途等原因時,才應通過“應交稅費———應交增值稅(進項稅額轉出)”科目核算。
一般平銷返利是紅字沖,銷售折讓、退回是紅字沖。

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你好,根據《企業會計制度》對增值稅的核算要求,只有在企業購進的貨物發生非正常損失,或用于非應稅項目、免稅項目、集體福利或者個人消費以及其他改變用途等原因時,才應通過“應交稅費———應交增值稅(進項稅額轉出)”科目核算。 一般平銷返利是紅字沖,銷售折讓、退回是紅字沖。
2020-08-27 11:23:12
你好,開了負數發票,借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的,同學,是這樣的
2023-01-16 09:56:01
你好,不用的,低于一塊錢不用交。
2023-05-11 11:10:05
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