

老師9月客戶給我們提供了運(yùn)輸服務(wù),我們還未付款,10月對方才給我們開發(fā)票,9月我能把這筆費(fèi)用先暫估做賬?
答: 暫估后系統(tǒng)會比對收到的費(fèi)用發(fā)票和實際填寫的有差距,這樣會有問題嗎?
老師你好,我想問一下,暫估入帳的應(yīng)付賬款可以一筆筆轉(zhuǎn)出嗎?就是9月份暫估應(yīng)付入賬了一筆苗木款,然后相繼在10-12月付完了這筆暫估應(yīng)付款,但是供應(yīng)商還沒有開票給我們的,一直做著預(yù)付賬款,我可以每一筆相繼做相反分錄嗎?比如我暫估應(yīng)付9月份是20w,10月份付了6w,對方未開發(fā)票,我這里是預(yù)付,那我就這一筆做6w的暫估相反分錄,如圖這樣
答: 好的謝謝老師,因為暫估的還不夠支付我需要支付給供應(yīng)商的款項的,9月份暫估的是截止至9月底,我應(yīng)該要付給他的款,但相繼又在他那邊購買了苗木
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,代理報關(guān),收代理服務(wù)費(fèi)中,含了每車500元的要支付給中檢公司的,我們把這筆費(fèi)用含在報關(guān)服務(wù)費(fèi)中開給客戶了,但是我們還沒有支付這筆費(fèi)用給中檢公司,對方還沒開發(fā)票給我們,我們可能是年底才會支付,這個可不可以先計提,做成本?借:主營業(yè)務(wù)成本-待付
答: 摘要:技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi) 44520 貸:應(yīng)付賬款-中檢公司 44520




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



煙花雨 追問
2025-10-16 14:35
劉艷紅老師 解答
2025-10-16 14:35