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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2025-10-31 17:18

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額

00 追問

2025-10-31 17:20

轉(zhuǎn)到未交稅值稅這個科目里,這不是這個科目也掛了280元了嗎?

暖暖老師 解答

2025-10-31 17:20

本來就是這樣到未交增值稅,你沖減

00 追問

2025-10-31 17:21

如何沖減呢?
麻煩老師寫全套的分錄

暖暖老師 解答

2025-10-31 17:28

你未交增值稅有金額時它沖減了

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企業(yè)購買金稅盤等設(shè)備的時候,先計入到管理費(fèi)用科目,其分錄為。 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)。 貸:銀行存款等。 根據(jù)相關(guān)政策,企業(yè)購買的稅控設(shè)備及服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣,其抵扣時候的分錄為。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額。 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)。
2022-03-25 10:50:37
你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發(fā)票并付款的時候, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi), 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
沒做管理費(fèi)用就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -280 貸:銀行存款
2023-03-15 15:47:42
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