

公司先開票后發(fā)貨,跨月如何做賬?
答: 同學,你好 先做稅金 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 發(fā)貨再確認收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
公司銷售貨物確認了收入,跨月或跨年開發(fā)票后如何賬務(wù)處理
答: 開具發(fā)票后首先沖銷之前確認的收入,然后根據(jù)發(fā)票重新確認收入 。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商在收到貨款后第一時間就給開發(fā)票了,可是貨物幾天后才到,剛好跨月,我做賬該如何做,按照哪個時間入賬
答: 收到發(fā)票時接在途物資貸,銀行存款等。收到商品時。借庫存商品等,貸在途物資。
老師 客戶要求我們先開票一年的360萬。然后再每個月過來貨物按月付款給我公司, 可以這樣嗎?先一年的發(fā)票 我們公司是收倉儲費的 這種如何做賬呢
老師 客戶要求我們先開票一年的360萬。然后再每個月過來貨物按月付款給我公司, 可以這樣嗎?先一年的發(fā)票 我們公司是收倉儲費的 這種如何做賬呢
老師 客戶要求我們先開票一年的360萬。然后再每個月過來貨物按月付款給我公司, 可以這樣嗎?先一年的發(fā)票我們公司是收倉儲費的 這種如何做賬呢?
老師 客戶要求我們先開票一年的360萬。然后再每個月過來貨物按月付款給我公司, 可以這樣嗎?先一年的發(fā)票 我們公司是收倉儲費的 這種如何做賬呢
老師好,2021年9月 a公司收到了b公司的貨款,未給開票,如何記賬?2021年10月給開了專票過去,又如何記賬呢?跨季度了。





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