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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-12-16 16:42

需要代扣代繳個稅,同時企業(yè)所得稅需納稅調(diào)增。
個稅:按勞務報酬所得代扣,8 萬需預繳個稅 = 80000×(1-20%)×40%-7000=18600 元;
企業(yè)所得稅:無合規(guī)發(fā)票,8 萬支出不得稅前扣除,匯算時全額調(diào)增。

甜蜜的烏龜 追問

2025-12-16 16:46

老師 如果是老板用自己的卡給他付了8萬 現(xiàn)在做無票費用還用給這個人申報個稅嗎

樸老師 解答

2025-12-16 16:48

那這個不需要了哦

甜蜜的烏龜 追問

2025-12-16 16:50

老師 老板用個人卡給他付了以后 老板回公司報銷 實際上款還是付給這個人了 為什么這樣就不用給他申報個稅了呢

樸老師 解答

2025-12-16 16:53

這個拿收據(jù)回來就可以了
用收據(jù)報銷
然后匯算清繳調(diào)增

甜蜜的烏龜 追問

2025-12-16 16:56

老師沒有明白 實際都是付給這個人 為什么一種要申報個稅 一種不需要申報個稅呢

樸老師 解答

2025-12-16 17:01

不用申報個稅是因為這個錢他是買東西來報銷了,是代收代付

甜蜜的烏龜 追問

2025-12-16 17:06

那就像老板用個人卡轉給這個人8萬 他回公司寫情況說明 和給這個人的轉賬記錄就可以給他報銷8萬嗎?所得稅會算納稅調(diào)增 這樣就不用給這個人申報個稅了是嗎?

樸老師 解答

2025-12-16 17:09

是的
最好是有收據(jù)哦,就是賣方的收據(jù)

甜蜜的烏龜 追問

2025-12-16 17:12

好的老師 情況說明可以寫這個人給我們介紹的具體哪個項目成交給他的傭金能行嗎?

樸老師 解答

2025-12-16 17:13

同學你好這個可以的

甜蜜的烏龜 追問

2025-12-16 17:16

老師 還是不是非常理解啊 老板給他付完回來報銷 還是給他的傭金  不給他申報個稅能行哈

樸老師 解答

2025-12-16 17:36

傭金肯定要報個稅,代收代付的不需要

樸老師 解答

2025-12-16 17:36

你需要給這個實際收款人申報勞務個稅

甜蜜的烏龜 追問

2025-12-16 17:38

老師 您這是到底需不需要給這個收款人申報個稅呀 一會需要一會不需要 都弄糊涂了

樸老師 解答

2025-12-16 17:40

不需要給法人申報,但是需要給這個提供勞務的人申報

甜蜜的烏龜 追問

2025-12-16 17:41

不給他申報可以不 給老板和這個人都不申報

甜蜜的烏龜 追問

2025-12-16 17:42

弄這個就是想從公戶弄出一部分現(xiàn)金 那還要給這個收款人申報個稅 那就太麻煩了

樸老師 解答

2025-12-16 17:48

不可以,因為是個人收款

樸老師 解答

2025-12-16 17:48

并且還是提供的勞務或者服務,這個要代扣代繳

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需要代扣代繳個稅,同時企業(yè)所得稅需納稅調(diào)增。 個稅:按勞務報酬所得代扣,8 萬需預繳個稅 = 80000×(1-20%)×40%-7000=18600 元; 企業(yè)所得稅:無合規(guī)發(fā)票,8 萬支出不得稅前扣除,匯算時全額調(diào)增。
2025-12-16 16:42:26
屬于支付的稅費那個項目
2023-02-03 08:47:23
您好,勞務報酬打八折乘以20%
2022-08-07 12:36:58
您好,借:管理費用等,貸:庫存商品等,應交稅金-應交個人所得稅
2022-05-19 17:02:50
同學,你好 恩恩,需要的
2022-04-04 12:21:22
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