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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2025-12-19 23:20

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

Crush靈 追問

2025-12-19 23:22

實際廠家給經銷商還有一個虛擬賬戶,給虛擬賬戶存入金融費服務發票對應的金額,待經銷商向廠家采購車輛時用來抵減車款。假如:原來的車價是 42 萬,那么經銷商可以使用虛擬賬戶資金 2 萬元給廠家,廠家給經銷商開具 40 萬車輛發票,經銷商給廠家回款 40 萬,這種情況下,金融服務費發票該如何記賬

董孝彬老師 解答

2025-12-19 23:25

您好,
車輛實際含稅售價為280000元,金融公司支付的20000元為單獨的服務傭金。經銷商收到280000元車款時,借記銀行存款280000元,貸記主營業務收入247787.61元、應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)32212.39元;收到20000元服務費時,借記銀行存款20000元,貸記其他業務收入18867.92元、應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1132.08元,兩項收入獨立核算,無客戶欠款。


車輛合同含稅總價為300000元,金融公司僅代付280000元車款,剩余20000元形成客戶欠款,同時金融公司單獨支付20000元服務費。確認收入時,借記銀行存款280000元、應收賬款—客戶20000元,貸記主營業務收入265486.73元、應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)34513.27元;收到服務費時,借記銀行存款20000元,貸記其他業務收入18867.92元、應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1132.08元;后續客戶償還20000元欠款時,借記銀行存款20000元,貸記應收賬款—客戶20000元。

Crush靈 追問

2025-12-19 23:29

老師,車輛原價含稅 45萬,客戶首付 15萬,剩余 30萬融資貸款,實際金融公司給一級經銷商放款 28 萬,剩余兩萬給經銷商開具金融服務費發票。這樣子就會形成一級經銷商有兩萬的應收賬款~客戶,

Crush靈 追問

2025-12-19 23:30

在客戶認為他的款已經全部付清,無需再向一級經銷商付款

董孝彬老師 解答

2025-12-19 23:36

您好,2萬的款要區分性質

Crush靈 追問

2025-12-19 23:42

老師,那我的分錄該怎么寫呢

Crush靈 追問

2025-12-19 23:44

廠家給經銷商開具了金融服務費發票,是否可以  借記銷售費用金融服務費兩萬,貸記應收賬款,客戶兩萬

董孝彬老師 解答

2025-12-19 23:47

您好,這個我認為不對哦

Crush靈 追問

2025-12-19 23:55

這筆款是金融公司付的,但是是客戶貸款的,有融資貸款合同,

Crush靈 追問

2025-12-19 23:56

客戶先向融資公司貸款,然后融資公司放款,放到一級經銷商。我就是一級經銷商,然后客戶每個月給融資公司按期還款,3 年還 30 萬,

Crush靈 追問

2025-12-19 23:58

我是一級經銷商,這個金融費服務發票是廠家給我開的。他給我開進來金融服務費發票就是我的費用了。我應該給他付錢。但是呢,他把客戶融資貸款應該付給我的30萬扣了兩萬,沒有付給我,那我是不是就不用給他付兩萬了,

Crush靈 追問

2025-12-20 00:03

我給客戶銷售車45萬,客戶給我首付 15 萬,其余30萬車款融資貸款,分錄如下:
借:銀行存款 15 萬(客戶付款)
   應收賬款客戶 30萬
貸:主營業務收入398230.09
  應交稅費~應交銷項稅51769.91
待金融公司放款 28 萬,分錄如下:
借:銀行存款 28 萬
貸:應收賬款~客戶 28 萬
現在還有一筆應收賬款,客戶兩萬沒有收回,
金融公司又給我開具兩萬金融服務費發票,我是否可以入賬記為
借:銷售費用~金融服務費20000
貸:應收賬款~客戶20000


這樣就將金稅發票合理入賬。也不存在客戶掛賬

Crush靈 追問

2025-12-20 00:07

不好意思,老師,前面是我的表達問題,金融服務費發票是融資公司開的不是廠家開的是我說錯了

董孝彬老師 解答

2025-12-20 05:41

您好,咱這個不行的哦,2萬是客戶欠我們的車款,老老實實放在應收賬款-客戶那,金融公司的發票不要入賬,

Crush靈 追問

2025-12-20 09:26

老師,早上好呀,那客戶的應收賬款兩萬最終如何處理呢,因為長此以往下去,每個客戶都會掛2萬的應收款,永遠收不回來

Crush靈 追問

2025-12-20 09:27

金融服務費發票有很多,如果不入賬,也是風險,是否能夠聯系開票方紅沖呢

董孝彬老師 解答

2025-12-20 10:14

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2025-12-20 10:30

我們要真實的應收 賬款,這個發票要紅沖了哦

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相關問題討論
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-12-19 23:20:31
你好,你開票服務費?借應收賬款,貸營業收入,應交稅費應交增值稅
2024-08-28 17:59:17
您好 借:應付賬款 貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-12-17 12:50:46
你好,這個是可以的呢
2022-10-14 17:59:26
你好,嗯嗯,可以開具的呢
2019-04-04 11:24:51
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