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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-12-24 09:10

要么是賬做錯了,要么是申報錯了

李廣君 追問

2025-12-24 09:24

確定嗎?公司兩套賬,申報表的銷售額是100萬,系統的主營業務收入是90萬,怎么反而比增值稅的銷售額還低?雖然說增值稅的銷售額和主營業務收入兩個概念,但是應該是比申報表的銷售額低才對啊,要不然也不會兩套賬

文文老師 解答

2025-12-24 09:26

申報表是自動取的銷售發票數嗎

李廣君 追問

2025-12-24 09:33

你問我?這個不都是自動取的嗎

李廣君 追問

2025-12-24 09:34

科目余額銷項和進賬,和申報的都不等

文文老師 解答

2025-12-24 09:38

基本可判斷 ,賬做錯了

李廣君 追問

2025-12-24 10:59

系統的應該稅費銷項稅,從供應鏈轉過來的,會不會是有時間差的情況?

文文老師 解答

2025-12-24 11:02

你好,存在這個可能性

李廣君 追問

2025-12-24 11:28

額,老師剛才還基本判斷賬做錯

文文老師 解答

2025-12-24 11:31

在當月二者不一致,是屬于賬務方面的問題。沒有及時轉收入

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相關問題討論
你好;? 不一致的話 ;? 你調整銷項稅? 不行的; 你直接去看下留抵進項稅 和未交增值稅借方差異金額多少?? ?
2022-04-08 10:36:25
您好 借:應交稅費-未交增值稅 0.01 貸:營業外收入 0.01 可以這樣寫分錄調整就好了哈
2024-05-20 10:47:30
可以轉為營業外收入,這個差額是可以存在的
2024-05-20 10:42:09
要么是賬做錯了,要么是申報錯了
2025-12-24 09:10:24
稅費申報期間,應交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現出入的情況,根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第十五條規定,企業應當在新一期計算企業所得稅稅額時,調整應納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應納稅費款項應該計入“應交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
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