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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-12-29 14:32

您好,這個掛往來就可以

冬始憶夏 追問

2025-12-29 14:33

分錄要怎么寫

冬始憶夏 追問

2025-12-29 14:34

兩家開的票在一起

劉艷紅老師 解答

2025-12-29 14:35

借:其他應收款 
貸:銀行存款

冬始憶夏 追問

2025-12-29 14:36

關鍵是沒付款

冬始憶夏 追問

2025-12-29 14:36

要沖暫估分錄要怎么寫

劉艷紅老師 解答

2025-12-29 14:38

借:應付賬款-暫估 
貸:本年利潤

冬始憶夏 追問

2025-12-29 14:49

我們付給供應商,但幫代購公司未給我們付,我們要怎么寫分錄

劉艷紅老師 解答

2025-12-29 14:52

借:應付賬款 
貸:其他應收款-代購公司

冬始憶夏 追問

2025-12-29 15:02

其他應收款金額應該在借方的

冬始憶夏 追問

2025-12-29 15:03

要收回的

劉艷紅老師 解答

2025-12-29 15:14

收回 
借:其他應收款-代購公司 
貸:銀行存款

劉艷紅老師 解答

2025-12-29 15:14

上面那個錯了,你們幫別的公司代付了,對方公司再還給你們吧,是吧

劉艷紅老師 解答

2025-12-29 15:14

你們代付 
借:其他應收款-代購公司  
貸:銀行存款 
收回再做相反的分錄

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不是的,企業可以自己選擇用軟件做賬和手工做賬,并不能說手工做賬就是為了避稅。
2022-09-03 17:32:22
您好,這個掛往來就可以
2025-12-29 14:32:50
你好,這個要看具體發生了什么業務了。
2025-06-04 09:41:11
您好,同學,差額放到營業外支出就可以
2023-12-31 11:49:17
你好;? 借管理費用-系統使用費 貸銀行存款、 如果是系統使用費就這樣走科目?
2023-09-18 09:40:24
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