

老師,我們公司是三月份成立的,商貿(mào)公司,到現(xiàn)在為止老板用自己的錢進(jìn)了許多貨,不是備用金,開(kāi)出的發(fā)票是公司抬頭,發(fā)票上也備注了現(xiàn)金,但是一直沒(méi)有用公戶轉(zhuǎn)給老板,導(dǎo)致其他應(yīng)付款項(xiàng)掛的金額很很大,這都年底了,該怎么辦
答: ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
法人提備用金導(dǎo)致其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬
答: 報(bào)表上重分類為其他應(yīng)收款就可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,我們現(xiàn)在計(jì)劃注銷商貿(mào)公司,負(fù)債表上,存貨、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款都還有金額,是需要把稅補(bǔ)了才可以注銷嗎
答: 你好,這個(gè)和稅可能關(guān)系不大,但是這些項(xiàng)目最好是零才好主要,處理辦法就是把欠款收回,資產(chǎn)處理變賣









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董孝彬老師 解答
2025-12-29 22:15