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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2025-12-29 23:30

你好,正在回復(fù)題目

小林老師 解答

2025-12-29 23:30

未交增值稅是過度科目,后期計提銷項稅就可以了

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相關(guān)問題討論
你好,正在回復(fù)題目
2025-12-29 23:30:33
是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
你好同學(xué),您開了紅字發(fā)票,您辦理退稅嗎?
2022-05-23 14:50:55
年末的應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額,不要轉(zhuǎn)
2021-01-04 11:08:59
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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