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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-01-06 10:18

若紅沖當月,沒有收入與銷項,會形成留抵,可申請退稅

上善若水 追問

2026-01-06 10:20

作為小規模納稅人,當月9月份是第三季度,已交增值稅,現在喊把9月份一個發票紅沖。感覺麻煩啊,怎么處理為好,請老師給建議。謝謝

上善若水 追問

2026-01-06 10:23

現在2026年1月份喊紅沖2025年9月的發票

文文老師 解答

2026-01-06 10:23

不影響三季度,現在紅沖,影響的是26年一季度

上善若水 追問

2026-01-06 10:27

那我作為小規模納稅人,現在申請紅沖2025年3季度的發票,現在紅沖了,2025年意味著多交稅了,咋辦呢?

文文老師 解答

2026-01-06 10:32

沒有辦法 ,是現在紅沖,只能這樣

上善若水 追問

2026-01-06 10:37

那也無法申請退稅是吧?退稅麻煩提交的資料也多是吧?

文文老師 解答

2026-01-06 10:41

若一季度是負數收入,可申請退稅

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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