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陽光
于2026-01-06 14:09 發布 ??102次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2026-01-06 14:10
同學,你好 印花稅是根據合同來申報。沒有合同就根據發票。沒有發票就根據實際發票
小菲老師 解答
同學,你好 印花稅是根據合同來申報。沒有合同就根據發票。沒有發票就根據實際發生時間
陽光 追問
2026-01-06 14:15
好的,謝謝老師
2026-01-06 14:16
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!
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老師,報印花稅 進項的發票沒勾選的,那張購買金額是當月報印花稅還是到抵扣的那月報印花稅?
答: 同學,你好 印花稅是根據合同來申報。沒有合同就根據發票。沒有發票就根據實際發票
取得收購發票300萬,不含稅金額273萬, 抵扣進項稅額27萬,應該繳納多少的印花稅
答: 你好? ?從個人手里買的 嗎 這樣不交的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師?如果本月進項大于銷項,未抵扣的進項金額加入印花稅的基數嗎
答: 印花稅稅的計稅基數是不含增值稅的,跟進項和銷項稅都無關
老師,印花稅怎么核算,是按4-6月簽合同的金額計算?還是4-6月的開票額和進項抵扣發票計算?
討論
老師,印花稅的進項是根據抵扣過的還是收到的所有進項發票
印花稅 = 銷售發票稅價合計金額+進項發票稅價合計金額 嗎?
老師說我想問一下。 開票。 報稅。清卡。這三個事聯系在一起。報稅的話要根據當月開具的銷售額跟稅款填寫。還有就是進項票。進項票涉及一個抵扣,抵扣認證通過才可以填寫對不對,還有就是當月沖紅的發票跟作廢的發票。印花稅是不是根據當月收入的千分之三交還是當月收入總合同的千分之三
老師,購銷合同印花稅是所有的進項發票金額都要交稅,還是進項發票中,購進材料的金額交稅
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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小菲老師 解答
2026-01-06 14:10
陽光 追問
2026-01-06 14:15
小菲老師 解答
2026-01-06 14:16