

#老師#,11月增值稅留抵4萬(wàn),抵了前期欠繳的稅款3.8萬(wàn),滯納金2000元,請(qǐng)教分錄怎么做
答: 同學(xué),你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2000 抵了前期欠繳的稅款3.8萬(wàn) 都在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅留抵稅額, 每個(gè)月申報(bào)增值稅都會(huì)有留抵稅額的會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,留底不用特殊做分錄。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
求增值稅留抵退稅分錄?
答: 發(fā)給你截圖看看吧






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478751152 追問(wèn)
2026-01-07 10:49
小菲老師 解答
2026-01-07 10:50
478751152 追問(wèn)
2026-01-07 10:54
小菲老師 解答
2026-01-07 10:55