

收到跨年的發(fā)票已經(jīng)匯算清繳結(jié)束了,我們是小規(guī)模,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,未來適用法,直接簡化處理 借:利潤分配-未分配利潤,貸:其他應(yīng)付款,然后追補(bǔ)至年度申報(bào)扣除。
答: 您好,是的,就是你說的這樣的
請問下老師 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 23年有一筆費(fèi)用7000沒入賬 現(xiàn)在我做到24年 是借管理費(fèi)用7000 貸 其他應(yīng)付款 然后25年做24年的 匯算清繳的時(shí)候調(diào)減這筆額費(fèi)用 還是怎么做呢 咨詢有的說是用利潤分配 -未分配利潤 然后就不用調(diào)整了 麻煩老師解答下
答: 您好 借管理費(fèi)用7000 貸 其他應(yīng)付款 您計(jì)入了24年的損益 23年的匯算清繳就不需要調(diào)整 如果您計(jì)入利潤分配-未分配利潤 那23年的匯算清繳就要納稅調(diào)減
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則:涉及到以往年度的調(diào)整,可以直接計(jì)入當(dāng)年的“未分配利潤嗎”本年利潤年末的余額需要結(jié)平嗎
答: 是的,直接計(jì)入當(dāng)年的“未分配利潤嗎”。本年利潤年末的余額需要結(jié)平的









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