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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2026-01-11 08:34

根據準則是后一種
實際作賬中計提不計提都可以,你們自己選擇

whx 追問

2026-01-11 12:27

謝謝老師!老師問一下年報和四季度報表有啥區別啊?數據從哪來呢?餐費是不是就得計入招待費?還調增嗎?謝謝

郭老師 解答

2026-01-11 12:32

年財務報表、利潤表本期和本年累計都是1~12月份,第四季度的利潤表本期是10~12月份,本年累計是1~12月份,
資產負債表都是一樣的

郭老師 解答

2026-01-11 12:32

餐費如果是招待客戶的話,做招待費需要納稅調增,因為它有扣除比例,前提是得有發票,它是按發生額的60%,營業收入的5‰,哪個小按照哪個來

whx 追問

2026-01-11 12:34

老師現金流量表呢,

郭老師 解答

2026-01-11 12:34

現金流量表和利潤表是一樣的

whx 追問

2026-01-11 12:36

老師那餐費是不是只能做業務招待費?

郭老師 解答

2026-01-11 12:37

不一定出差的業務做差旅費,如果單位內部聚餐的話,是福利費

whx 追問

2026-01-11 12:41

那要是差旅費是不是跟車票去的方一致?那福利費和差旅費的摘要和憑證麻煩寫一下!那是不是就不用調增了啊謝謝

郭老師 解答

2026-01-11 12:44


發生差旅費借銷售費用,差旅費
貸銀行存款
發生福利費借管理費用,福利費等
貸應付職工薪酬福利費,
借應付職工薪酬福利費
貸銀行存款
福利費有扣除比例工資的14%超過的調增不超過的,不需要
差旅費,可以稅前扣除

whx 追問

2026-01-11 12:55

謝謝老師

郭老師 解答

2026-01-11 12:56

不用客氣,周末愉快

whx 追問

2026-01-11 14:29

老師是不是把餐費跟車費放在一起(發票)借:差旅費(車票錢+餐費)貸:庫存現金?還是咋錄憑證謝謝

郭老師 解答

2026-01-11 14:30

你好可以啊,只要是出差的業務可以這么做的

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根據準則是后一種 實際作賬中計提不計提都可以,你們自己選擇
2026-01-11 08:34:58
您好 這樣寫分錄可以的 不過印花稅是不需要計提的 應該繳納的時候直接寫分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 然后退回就紅沖
2022-04-06 14:27:43
你好? ? ?新準則說了不需要計提印花稅了; 繳納直接做 :借稅金及附加貸銀行存款
2021-10-14 13:28:59
借:稅金及附加 貸:應交稅費---應交印花稅 借:應交稅費---應交印花稅 貸:銀行存款 2005
2022-09-23 09:54:52
借銀行存款貸應交稅費、印花稅, 借應交稅費、印花稅, 借稅金給附加負數
2022-12-30 19:03:41
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