

借:管理費用工會經費貸:銀行存款怎么做差錯調整?2019年的錯誤
答: 這個具體是什么錯誤呢,就是正確的分錄是什么呢?
工會經費計提時: 借:管理費用-工會經費 貸:應付工資-工會經費繳款時: 借:應付工資-工會經費 貸:銀行存款收到工會返還時: 借:銀行存款 貸:應付工資-工會經費 老師,這么做對嗎
答: 同學你好 是單獨核算的工會嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,,工會經費返還記什么分錄呢? 借 銀行存款 11萬 貸 管理費用-工會經費 11萬, 我們公司一直計入【管理費用-工會經費】,所以貸方就可以 是嗎?
答: 他當時支付的世界業管理他當時支付的是借管理費用、工會經費帶銀行存款嗎?
老師,記提時已經進入管理費用,繳納是是不是不應該再進入管理費用,這樣不是重了嗎?借其它應付款—工會經費,貸銀行存款—工會經費;是不是應該這樣
2022年度收到2021年度繳納的全額工會經費,(2021年做賬分錄是:管理費用——工會經費,貸:銀行存款的),2022年怎么做賬?
2021年交的工會經費,在2022年度全額由工會退還,2021年度分錄是:借:管理費用-工會經費,貸:銀行存款,2022年度賬怎么做?
計提工會經費時:借:管理費用---工會經費貸:應付職工薪酬----工會經費繳納工會經費時:借:應付職工薪酬----工會經費貸:銀行存款工會經費返還時:借:銀行存款 借:管理費用---工會經費(負數)










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