

老師好,我們公司有一張2024年已抵扣的218000元進項異常,要進項轉出,成本也要轉出,導致補交這筆進項及要補交企業所得稅,請問這個賬應該怎么做??(跨年了的)
答: 不太懂,因為這筆218000元的款項我們已付給了供應商了的,但現在說這張進項異常要我們補交增值稅及企業所得稅,就只做這筆業務就可以了嗎?
公司2月份的成本普票需要轉出,補交企業所得稅。請問怎么進項賬務處理?
答: 您好, 把二月的成本做負數分錄就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,這種情況我需要補交企業所得稅嗎?
答: 多計提的所得稅不影響你交所得稅的,你交所得稅是根據利潤總額。







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小杜 追問
2026-01-19 13:05
劉艷紅老師 解答
2026-01-19 13:15