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妍
于2026-01-22 11:25 發布 ??108次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2026-01-22 11:25
沒事的,匯算的時候退稅就行
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企業所得稅匯算清繳業務招待費怎么調?
答: 按發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
制造費用業務招待費怎么企業所得稅匯算清繳
答: 你好,也是按收入的比例確認企業所得稅前抵扣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
年度所得稅匯算清繳對業務招待費、福利費、工會經費、職工教育經費的扣除規定?
答: 業務招待費按照實際發生額的60%和銷售收入的0.5%孰小的金額稅前扣除。 福利費按照工資總額14%以內扣除。 工會經費按照工資總額2%以內扣除。 職工教育經費按照工資總額8%以內扣除。
企業所得稅匯算清繳,納稅調整明細表中的業務招待費包含計入開發間接費的招待費嗎?
討論
老師,因項目發生的業務招待費,記在“勞務成本”科目下,最終會轉到主營業務成本。請問年度所得稅匯算清繳時,在計算企業業務招待費扣除限額時,是否要考慮該業務招待費?
老師你好,第四季度忘記計提工會經費了,實際已繳納,我現在想更改第四季度的報表,但是改了之后企業所得稅就多交了幾百塊錢,但是等匯算清繳的時候還有業務招待費需要調增,也要交稅,所以我就想問下現在多交了有沒有問題
計入工程施工的業務招待費,在企業所得稅匯算清繳時需要納稅調增嗎?
業務招待費調整完,需要交所得稅,小企業會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅嗎? ?對的,我企業財務報表年報已報完,現在做的企業匯算清繳,,業務招待費調整交所得稅?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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