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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-01-22 21:26

借:利潤分配-未分配 
應(yīng)交稅費-銷項 
貸:應(yīng)收賬款

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那你現(xiàn)在直接就坐相反的處理啊,借原材料負數(shù),同時借應(yīng)交稅費,附屬貸應(yīng)付賬款負數(shù)。就是做一個負數(shù)分錄就行。
2022-01-13 19:21:02
借:利潤分配-未分配 應(yīng)交稅費-銷項 貸:應(yīng)收賬款
2026-01-22 21:26:39
你好,是進項紅沖的發(fā)票??
2022-01-17 15:26:48
先做相反的分錄,再做重開發(fā)票的分錄
2022-01-19 17:37:54
首先,你需要在憑證中寫明“沖紅”字樣,然后根據(jù)原發(fā)票的內(nèi)容,在原有的科目之上進行分錄。如果是收入,應(yīng)該采用貸方分錄;如果是支出,應(yīng)該采用借方分錄。
2023-03-14 14:16:51
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