

老師好,1、1月底開錯了一張發票了,現在2月初要重開,那我要先把之前那張發票作廢紅沖,然后再開一張正確的發票就可以了。是不?2、那2月初1月開的錯的那張也得正常增值稅納稅申報要交稅,然后2月增值稅納稅申報時有一張作廢,有一張正確的,是不用交增值稅了,是不?其他沒有再開票了的情況下。
答: 第一個是的。 第二個,如果紅沖的和之前一月份的金額稅額是一樣的話,是的
老師,請問申報增值稅時,把作廢發票一起申報了,也繳費了,改怎么處理呢
答: 只有更正申報了哈,交的稅以后抵繳
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問增值稅申報把一張作廢發票一起申報了且已繳納稅款,進項更正申報提交時(這次申報比上次申報相比:少申報了收入),比對不通過,彈出這個窗口是什么意思呀
答: 做廢了就不用申報了,同學









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