老師,我們商貿(mào)公司在事務(wù)所做賬,當時只做金額入和出。現(xiàn)在把這幾年的數(shù)量、單價、金額全部補錄上了。導(dǎo)出來了庫存商品。結(jié)余數(shù)有正數(shù)有負數(shù)。這個就是實際這么開票的,我銷無進的商品,也有進無銷的商品。麻煩老師幫忙看看如何調(diào)整和開票消化庫存?感謝好評送心意
魚
于2026-02-12 10:11 發(fā)布 ??279次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2026-02-12 10:12
同學(xué),你好
就按照盤虧盤盈來做
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早上好,實際庫存為60件*單價10=600元,我們財務(wù)賬面上庫存100元,要把總金額600元調(diào)成100元做成進銷存表格,我們的單價是100/60=1.667元,這樣進銷存 調(diào)整為 庫存 60件*單價1.667=100元,以后我們的銷售成本就按進銷存的數(shù)據(jù)來記賬。
2024-01-17 07:43:20
您好,就是要從現(xiàn)在開始做進銷存,盤點下倉庫 的實際庫存數(shù)量,用最近一次的采購價格來粗算庫存金額,和總賬的差異在以后月度結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時調(diào)整(每月調(diào)整一些)
2024-01-16 07:22:03
您好
如果是全部購進就出售 購入數(shù)量跟銷售數(shù)量一致的話 可以
2022-04-27 07:52:52
同學(xué)你好
期初余額根據(jù)財務(wù)公司數(shù)據(jù)完整錄入,沒有數(shù)據(jù)的科目可以暫時不用錄
2022-01-13 18:08:18
你好,后期要調(diào)前期數(shù)據(jù),那需要你把差異數(shù)據(jù)500找出依據(jù)補入庫處理
2024-01-16 21:04:15
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