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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-03-09 12:47

同學,你好 
嗯嗯,是的

追問

2026-03-09 12:49

沒有在稅務局系統里面抵扣呢

小菲老師 解答

2026-03-09 12:49

同學,你好 
那就不能做進項

追問

2026-03-09 12:53

在賬上做了進項,必須在電子稅務局上做抵扣,這樣申報表上就會有很多沒有抵扣的進項,

小菲老師 解答

2026-03-09 12:53

同學,你好 
進項可以留抵

追問

2026-03-09 12:54

留底太多,稅務局打電話

小菲老師 解答

2026-03-09 12:55

同學,你好 
那進項就不要做

追問

2026-03-09 13:01

抵扣了再在賬上做進項

追問

2026-03-09 13:02

再從成本里面分離是嗎,那還要更改報表

追問

2026-03-09 13:02

很麻煩這樣

小菲老師 解答

2026-03-09 13:02

同學,你好 
抵扣了再在賬上做進項 
 
之前成本費用,按照不含稅金額做

追問

2026-03-09 13:10

那樣和付出的錢不一樣呀。借貸不平

小菲老師 解答

2026-03-09 13:11

同學,你好 
差額計入其他應付款

追問

2026-03-09 13:15

其他應付就是進項稅額是嗎

小菲老師 解答

2026-03-09 13:17

同學,你好 
嗯嗯,是的

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相關問題討論
同學,你好 嗯嗯,是的
2026-03-09 12:47:16
你好同學,沒有取得專票的話,價稅合計金額入賬,那么分錄是這樣的 借:庫存商品 貸:銀行存款/應付賬款
2023-12-24 16:38:45
你好 計算如下: 應納增值稅=300*20*13%%2B50000*13%-5000*13%
2022-12-28 15:29:31
你好 7月份 銷項稅額=(20000%2B3200)/1.13*13%=2669.03 進項稅額=50000*13%%2B90=6590 應交增值稅=2669.03-6590=-3920.97(不用交稅,留抵)未讀 2022-03-12 19:47:25 8月份 進項稅額轉出=28000*13%%2B63=3703 銷項稅額=1000000*13%=130000 進項稅額=5000%2B340=5340 應交增值稅=130000%2B3703-5340-3920.97=124442.03
2023-09-26 22:23:18
你好需要計算做好了給你
2021-10-20 16:04:31
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