老師,我是個(gè)體工商戶,開的抖音來客,這個(gè)數(shù)據(jù)給報(bào)到稅務(wù)局了,但稅務(wù)局人員給0申報(bào)了,我需要怎么改

珊珊
于2026-03-16 08:35 發(fā)布 ??187次瀏覽

- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2026-03-16 08:37
作廢 / 更正原 0 申報(bào)
登錄電子稅務(wù)局(網(wǎng)頁端或 APP),找到「我要辦稅」→「稅費(fèi)申報(bào)及繳納」→「申報(bào)作廢 / 申報(bào)更正」。
選擇對(duì)應(yīng) **2025 年 4 季度(10-12 月)** 的增值稅 / 經(jīng)營所得申報(bào)表,先作廢原 0 申報(bào),或直接更正申報(bào)。
按實(shí)際收入填報(bào)
增值稅:將269.4 元填入「應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(小規(guī)模納稅人)」欄次(若未達(dá)起征點(diǎn),可填入「未達(dá)起征點(diǎn)銷售額」享受免稅)。
經(jīng)營所得個(gè)稅:將該收入計(jì)入本季度經(jīng)營收入,再扣除成本費(fèi)用后計(jì)算應(yīng)納稅所得額。
提交申報(bào)并補(bǔ)繳稅款(若有)
提交更正后的申報(bào)表,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)稅額,完成繳款即可。
若收入未達(dá)增值稅起征點(diǎn)(季度 30 萬內(nèi)),增值稅仍為 0,僅需更正經(jīng)營所得申報(bào)。
相關(guān)問題討論
現(xiàn)在進(jìn)電子稅務(wù)局了,個(gè)體工商戶交增值稅的話城建稅也得交嗎
2022-04-15 10:08:47
作廢 / 更正原 0 申報(bào)
登錄電子稅務(wù)局(網(wǎng)頁端或 APP),找到「我要辦稅」→「稅費(fèi)申報(bào)及繳納」→「申報(bào)作廢 / 申報(bào)更正」。
選擇對(duì)應(yīng) **2025 年 4 季度(10-12 月)** 的增值稅 / 經(jīng)營所得申報(bào)表,先作廢原 0 申報(bào),或直接更正申報(bào)。
按實(shí)際收入填報(bào)
增值稅:將269.4 元填入「應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(小規(guī)模納稅人)」欄次(若未達(dá)起征點(diǎn),可填入「未達(dá)起征點(diǎn)銷售額」享受免稅)。
經(jīng)營所得個(gè)稅:將該收入計(jì)入本季度經(jīng)營收入,再扣除成本費(fèi)用后計(jì)算應(yīng)納稅所得額。
提交申報(bào)并補(bǔ)繳稅款(若有)
提交更正后的申報(bào)表,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)稅額,完成繳款即可。
若收入未達(dá)增值稅起征點(diǎn)(季度 30 萬內(nèi)),增值稅仍為 0,僅需更正經(jīng)營所得申報(bào)。
2026-03-16 08:37:10
好的謝謝老師
2026-03-18 13:58:28
?你好;? ? ?可以的;但是你要盡快報(bào) ;逾期會(huì)有按日收取滯納金的??
2022-09-26 15:13:25
你好,是申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
2022-03-15 09:23:27
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樸老師 解答
2026-03-16 08:44
樸老師 解答
2026-03-16 08:54
珊珊 追問
2026-03-16 08:42
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