老師,2025年第四季度所得稅申報(bào)表中,季末人數(shù)和季 問(wèn)
您好,人數(shù)是填寫12月末人數(shù) 答
老師,長(zhǎng)軸泵兩臺(tái)12637.17屬于固定資產(chǎn)嗎 問(wèn)
同學(xué),你好 是屬于的 答
研發(fā)費(fèi)用這個(gè)匯算清繳表為啥要減去我標(biāo)注的這個(gè) 問(wèn)
這是為了避免研發(fā)材料形成產(chǎn)品并銷售后,材料成本重復(fù)享受加計(jì)扣除優(yōu)惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱是否正確 問(wèn)
你好,屬于現(xiàn)代服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù),法定適用6%增值稅稅率 ?發(fā)票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業(yè)單位,收到一筆國(guó)家社科 問(wèn)
您好,這筆國(guó)家社科基金項(xiàng)目款,不需要繳納增值稅 答


老師,收到銀行退款,是不是上月的費(fèi)用做借方負(fù)數(shù),不能做貸方對(duì)嗎?麻煩看下截圖做的正確嗎?
答: 費(fèi)用沖減:必須做借方負(fù)數(shù),不能記貸方,避免利潤(rùn)表取數(shù)錯(cuò)誤 你的分錄問(wèn)題:銀行存款不該做貸方負(fù)數(shù),應(yīng)記貸方正數(shù) 正確分錄: 借:管理費(fèi)用 -7.90 ??貸:銀行存款 7.90 或 借:銀行存款 7.90 ??貸:管理費(fèi)用 -7.90
收入在貸方用負(fù)數(shù)和收入在借方用正數(shù)的區(qū)別
答: 你好!對(duì)于手工帳是一樣的,對(duì)于電腦帳借方用正數(shù)會(huì)影響月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
已經(jīng)解決了老師,這個(gè)沖銷時(shí)得是借方負(fù)數(shù),不能貸方正數(shù),我把方向改下正常了
答: 是的 紅字沖減用原方向的負(fù)數(shù)
如果出現(xiàn)收到手續(xù)費(fèi),應(yīng)該做財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)還是貸方正數(shù)呢?
老師什么情況下,本來(lái)是貸方發(fā)生金額,但是也要記賬借方,顯示負(fù)數(shù),這個(gè)我怎么就不理解你怎么聽(tīng)都沒(méi)有懂
你好,麻煩問(wèn)下入庫(kù)藥品時(shí),進(jìn)銷差做貸方正數(shù)還是借方負(fù)數(shù),入庫(kù)藥品時(shí)進(jìn)銷差是增加還是減少








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