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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-07-11 18:41

您好,做到6月4日比較合適。借:管理費用-服務費,貸;現金或者銀行存款。

ok棒 追問

2018-07-11 23:19

老師,順便我想請教一下。我們是每個月15號發上月工資的嘛。例如現在7月申報個稅。截圖中的這個“所得期間”、“收入所屬期”究竟各填哪個月才是對的?有人跟我說如截圖這樣填才是對的。也有人跟我說,這兩個都應該填6月,才是對的。我不知道這兩個“所得期間”、“收入所屬期”究竟要各填哪個月份才是正確的?

王雁鳴老師 解答

2018-07-11 23:26

您好,都填寫6月份是對的。

ok棒 追問

2018-07-11 23:28

所以截圖中這樣填是錯誤的,“所得期間”、“收入所屬期”都應該填6月1-30日才正確?

王雁鳴老師 解答

2018-07-11 23:30

您好,是的,截圖是錯誤的,都應該填寫6月1-30日才正確。

ok棒 追問

2018-07-11 23:31

感謝王老師的耐心回答,您早點休息

王雁鳴老師 解答

2018-07-11 23:35

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
您好,做到6月4日比較合適。借:管理費用-服務費,貸;現金或者銀行存款。
2018-07-11 18:41:15
你好,這個是虛增的嗎?是的話借應付賬款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配。
2020-05-18 17:12:29
啥費用,具體啥費用,所得稅?計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2020-05-29 08:24:08
你好,匯算清繳之前發票沒有到的,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額需要納稅調增。然后,發票到了,借,應付賬款,貸,利潤分配未分配利潤。 借,利潤分配未分配利潤。貸,應付賬款 匯算清繳的時候,納稅調減就可以的。在30行填寫稅收金額。
2024-05-14 17:29:02
同學你好 之前暫估的原分錄負數紅沖然后按照收到的發票來做
2022-01-04 16:57:28
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