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送心意

家權老師

職稱稅務師

2026-03-27 17:13

借:生產成本-代加工成本
增值稅-進項
貸:銀行存款

燈闌「珊」 追問

2026-03-27 17:20

我不應該是應收賬款嗎

燈闌「珊」 追問

2026-03-27 17:20

老師可以給個詳細的賬務處理流程嗎

家權老師 解答

2026-03-27 17:21

你是要支付的電費,為啥是應收賬款呢?你們開發票給委托方收加工費才是應收賬款

燈闌「珊」 追問

2026-03-27 17:24

我們就是要開發票收加工費

燈闌「珊」 追問

2026-03-27 17:25

電費是我們的成本

家權老師 解答

2026-03-27 17:26

你們開開發票收加工費才能做收入確認應收賬款,現在是收到電費發票做成本

燈闌「珊」 追問

2026-03-27 17:29

對  現在就是這個賬務流程應該怎么做?

家權老師 解答

2026-03-27 17:30

你現在就按我說的做電費的成本就行,

燈闌「珊」 追問

2026-03-27 17:35

老師 是這樣嗎

家權老師 解答

2026-03-27 17:39

是的,就是那樣做的,你很棒

燈闌「珊」 追問

2026-03-27 17:39

月末需要結轉嗎還?

家權老師 解答

2026-03-27 17:41

結算了收入才結轉到主營業務成本

燈闌「珊」 追問

2026-03-27 17:48

還有個問題  電費這個月用,下個月才能開出來發票,這個要怎么做?

家權老師 解答

2026-03-27 17:50

這個月可以根據電量和單價暫估

燈闌「珊」 追問

2026-03-27 17:53

怎樣做賬呢?

家權老師 解答

2026-03-27 17:54

根據不含稅單價暫估電費
借:生產成本-代加工
貸:應付賬款-暫估-電力公司

燈闌「珊」 追問

2026-03-27 17:55

下個月再充的話 金額怎么調?

家權老師 解答

2026-03-27 17:58

借:應付賬款-暫估-電力公司

        增值稅-進項
        生產成本-代加工 差額調整

貸:應付賬款-結算戶-電力公司  

燈闌「珊」 追問

2026-03-27 18:03

謝謝老師

家權老師 解答

2026-03-27 18:04

不客氣,祝你周末愉快,感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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相關問題討論
借:生產成本-代加工成本 增值稅-進項 貸:銀行存款
2026-03-27 17:13:49
您好,其實作為委托加工物資就可以的了
2023-05-18 16:31:06
你好; 你們是受托加工 還是委托方; 好判斷科目??
2023-05-18 16:34:30
你好,可以按照業務性質核算,屬于受托部分的按照受托核算,屬于委托部分的按照委托核算。委托加工的庫存商品可以設置二級科目區分是受托的業務。 ?、受托加?的賬務處理 1.收到受托加?材料物資時: 可不作會計處理,但對收到的受托加?物資要在備查簿中進?登記,記錄其收到、投?加?等材料增減。 2.將受托的材料發到?產車間加?后,將??、輔助材料等記: 借:?產成本 貸:制造費?等 3.加?完成?庫時,結轉本批加?成本 借:庫存商品—受托加?產品 貸:?產成本 4.將加?完成的產品交付,并開出發票時: 借:應收賬款 貸:主營業務收?或其他業務收? 應交稅?——應交增值稅(銷項稅額) 應交稅?——應交消費稅(如果涉及消費稅的,要代扣代繳消費稅) 5.在備查簿上登記受托加?材料物資收付情況,并結轉庫存商品: 借:營業成本或其他業務成本 貸:庫存商品——受托加?產品 ?、委托加?的賬務處理 1.轉材料到加?單位 借:委托加?物資 貸:原材料 2.計算?付加?費 借:委托加?物資 應交稅費——應交增值稅(進項稅) 應交稅費——應交消費稅(如果加?收回后?于連續?產) 貸:應付賬款 3.收回加?完成產品 借:庫存商品 貸:委托加?物資(包括材料及加?費)
2022-06-02 07:03:07
這個是??3.受托加工的產品.受托代銷的商品
2023-09-10 15:42:30
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